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明德生物: 內(nèi)部控制審計報告

時間: 2023-04-20 16:17:43 來源: 證券之星

武漢明德生物科技股份有限公司

信會師報字[2023]第 ZE10117 號


(資料圖)

                             信會師報字[2023]第 ZE10117 號

武漢明德生物科技股份有限公司全體股東:

  按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相

關(guān)要求,我們審計了武漢明德生物科技股份有限公司(以下簡稱明德

生物)2022 年 12 月 31 日的財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性。

  一、 企業(yè)對內(nèi)部控制的責(zé)任

  按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、

                《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、

                            《企

業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的規(guī)定,建立健全和有效實施內(nèi)部控制,并評

價其有效性是明德生物董事會的責(zé)任。

  二、 注冊會計師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上,對財務(wù)報告內(nèi)部控制的

有效性發(fā)表審計意見,并對注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷

進(jìn)行披露。

  三、 內(nèi)部控制的固有局限性

  內(nèi)部控制具有固有局限性,存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。

此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普?/p>

和程序遵循的程度降低,根據(jù)內(nèi)部控制審計結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的

有效性具有一定風(fēng)險。

  四、 財務(wù)報告內(nèi)部控制審計意見

  我們認(rèn)為,明德生物于 2022 年 12 月 31 日按照《企業(yè)內(nèi)部控制

              內(nèi)控審計報告 第 1 頁

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